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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEITON COSTA BRISOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5613 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:17 A 19/09/2018 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO(FAMURS)................ PORTARIA DE VIAGEM Nº048......... EMISSÃO DA PORTARIA:14/09/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 250,00 625,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:17 A 19/09/2018 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO(FAMURS)................ PORTARIA DE VIAGEM Nº048......... EMISSÃO DA PORTARIA:14/09/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 625,00
17/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 625,00
17/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5613/2018 CLEITON COSTA BRISOLA - 12293 625,00
TOTAL 625,00 625,00 625,00
SALDO A PAGAR 0,00