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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTITUTO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5683 Data de lançamento: 25/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOS,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADM.GESTÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS,CONSTANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS)AOS SEUS USUÁRIOS,REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2016,CONTRATO Nº081/2016 E TERMO ADITIVO ASSINADO EM 10/07/2017....................... -PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16 A 30/09/2017,CONFORME NFS-e nº19 EMITIDA EM 20/10/201(OBS:BLOQUEIO JUDICIAL R 65.000,00 65.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2018 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOS,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADM.GESTÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS,CONSTANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS)AOS SEUS USUÁRIOS,REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2016,CONTRATO Nº081/2016 E TERMO ADITIVO ASSINADO EM 10/07/2017....................... -PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16 A 30/09/2017,CONFORME NFS-e nº19 EMITIDA EM 20/10/201(OBS:BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NO DIA 06/09/2018,CONFORME DETERMINADO PELO EXMO.JUIZ DO TRABALHO DR.JOSE RENATO STANGLER,DA VARA DO TRABALHO DE SOLEDADE RS,REF.AO PROCESSO Nº0020095-24.2018.5.04. 0571............................. 65.000,00
25/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 65.000,00
25/09/2018 Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5683/2018, 11819 - INSTITUTO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 3.250,00
28/09/2018 Pagamento de Empenho 5683/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 61.750,00
TOTAL 65.000,00 65.000,00 65.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 25/09/2018 3.250,00 Lançada
TOTAL   3.250,00