| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 6180 | Data de lançamento: | 08/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN;....................... -ALMOÇO 09/08/2018;......... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -LANCHE 10/08/201/;....... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO 10/08/2018;....... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -LANCHE 10/08/2018;...... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO 13/08/2018;....... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -LANCHE 14/08/2018;.... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -LANCHE 13/08/2018;..... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -JANTA 14/08/2018;....... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -LANCHE 15/08/2018;........ | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO 15/08/2018;........ | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN;....................... -ALMOÇO 09/08/2018;......... -LANCHE 10/08/201/;....... -ALMOÇO 10/08/2018;....... -LANCHE 10/08/2018;...... -ALMOÇO 13/08/2018;....... -LANCHE 14/08/2018;.... -LANCHE 13/08/2018;..... -JANTA 14/08/2018;....... -LANCHE 15/08/2018;........ -ALMOÇO 15/08/2018;........ | 175,00 | ||
| 16/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 175,00 | ||
| 23/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6180/2018 RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||