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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MANTOMAC COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 620 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO ROLO COMPACTADOR,DE USO DA SEC.DE OBRAS.................. -FILTRO DO DIESEL DP950301....... 447,00 894,00
2.00 -FILTRO DO DIESEL DP950302....... 255,74 511,48
2.00 -FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR DP939068 166,74 333,48
2.00 -FILTRO DO AR DP392088........... 384,84 769,68
2.00 -FILTRO DO AR DP392089........... 356,06 712,12
4.00 -CALÇO DA GABINE DP372757........ 180,00 720,00
4.00 -ELEMENTO DP373400............... 180,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO ROLO COMPACTADOR,DE USO DA SEC.DE OBRAS.................. -FILTRO DO DIESEL DP950301....... -FILTRO DO DIESEL DP950302....... -FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR DP939068 -FILTRO DO AR DP392088........... -FILTRO DO AR DP392089........... -CALÇO DA GABINE DP372757........ -ELEMENTO DP373400............... 4.660,76
TOTAL 4.660,76 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.660,76