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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6240 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:15 A 16/10/2018 MOTIVO:SEC.EST.SEG.PÚBLICA(CONVÊNIO SIM),SEC.DESENV.RURAL, FAMURS E DPM..................... PORTARIA DE VIAGEM Nº057......... EMISSÃO DA PORTARIA:15/10/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 350,00 525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:15 A 16/10/2018 MOTIVO:SEC.EST.SEG.PÚBLICA(CONVÊNIO SIM),SEC.DESENV.RURAL, FAMURS E DPM..................... PORTARIA DE VIAGEM Nº057......... EMISSÃO DA PORTARIA:15/10/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 525,00
15/10/2018 LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. 525,00
19/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6240/2018 EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA - 8005 525,00
TOTAL 525,00 525,00 525,00
SALDO A PAGAR 0,00