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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 654 Data de lançamento: 22/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO A AMAJA -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ-RS DURANTE O ANO 2018. CONFORME TERMO DE ADESÃO AUTORIZADO PELA LEI N°1069/2002.. 2.322,00 27.864,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2018 EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO A AMAJA -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ-RS DURANTE O ANO 2018. CONFORME TERMO DE ADESÃO AUTORIZADO PELA LEI N°1069/2002.. 27.864,00
22/02/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
26/02/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 2.322,00
26/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2018 - REF. JANEIRO/2018 AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
28/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
27/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
27/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL A AMAJA, REF.AO EMPENHO 654/2018 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 26/03/2018. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
24/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 2.322,00
25/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 654/2018 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DE RETORNO DO ICM,NO DIA 23/04/2018. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
29/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
29/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA FINALIDADE:CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO REALIZADO PELA AMAJA,NO CRÉDITO DAS QUOPTAS DE RETORNO DO ICM,DO DIA 28/05/2018.PAGAMENTO REF.MÊS DE MAIO/2018. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
26/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
26/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 654/2018 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 26/06/2018. REF.CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2018. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
31/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
31/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RETENÇÃO DA AMAJA,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 31/07/2018,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MÊS DE JULHO/2018. 2.322,00
28/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
28/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REF.EMPENHO 654/2018 - CONFORME RECIBO DO MÊS DE AGOSTO/2018, DESPESA LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM, NO DIA 28/08/2018. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
26/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
26/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO MENSAL REF.AO EMPENHO 654/2018 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM ,NO DIA 25/09/2018. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
30/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. 2.322,00
30/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL,REF.AO EMPENHO 654/2018 - CONFORME RECIBO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
TOTAL 27.864,00 23.220,00 23.220,00
SALDO A PAGAR 4.644,00