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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6735 Data de lançamento: 31/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ MDE NO DIA 31/10/2018............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 863 041100816254..................... 10,15 10,15
1.00 PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº13334-5 PMSJ NO DIA 30/10/2018................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 863 031200486355..................... 10,15 10,15
1.00 PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº14080-5 PMSJ CRIANÇA FELIZ,NO DIA 23/10/2018.. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 872 961200104510..................... 10,15 10,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2018 PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ MDE NO DIA 31/10/2018............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 863 041100816254..................... PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº13334-5 PMSJ NO DIA 30/10/2018................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 863 031200486355..................... PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº14080-5 PMSJ CRIANÇA FELIZ,NO DIA 23/10/2018.. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 872 961200104510..................... 30,45
31/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. 30,45
01/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6735/2018 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 30,45
TOTAL 30,45 30,45 30,45
SALDO A PAGAR 0,00