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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068

Dados do Empenho
Número do empenho: 683 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E PREVENTIVA NO PORTAL DO MUNICÍPIO, PORTAL DA TRANSPARÊNC IA, NA INTRANET E EXTRANET E NOS HOTSITES EXISTENTES E QUE VENHAM A SER CRIADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ, CONFORME CONTRATO, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 ...... 500,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E PREVENTIVA NO PORTAL DO MUNICÍPIO, PORTAL DA TRANSPARÊNC IA, NA INTRANET E EXTRANET E NOS HOTSITES EXISTENTES E QUE VENHAM A SER CRIADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ, CONFORME CONTRATO, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 ...... 6.000,00
02/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 1.000,00
02/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. A 2 MESES MANUTENÇÃO SITE - JANEIRO E FEVEREIRO/2018 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 - 11172 1.000,00
02/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 500,00
17/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 683/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
03/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 500,00
10/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 683/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
15/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 500,00
04/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 500,00
10/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 683/2018 - CONFORME NPS Nº367,COMPETÊNCIA MAIO/2018. CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 - 11172 500,00
13/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 683/2018 - CONFORME NPS Nº373,COMPETÊNCIA JUNHO/2018. CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 - 11172 500,00
08/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 500,00
14/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 500,00
08/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 500,00
30/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 500,00
TOTAL 6.000,00 5.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 3.000,00