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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 980 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: PARCELAMENTO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DO FINANCIAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 A SER LANÇADO A DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO Nº04.000043.0-0 NOS DIAS 10 DE CADA MÊS PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2017..... -PARCELAMENTO REF.AO VALOR PRINCIPAL........................ 293.746,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DO FINANCIAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 A SER LANÇADO A DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO Nº04.000043.0-0 NOS DIAS 10 DE CADA MÊS PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2017..... -PARCELAMENTO REF.AO VALOR PRINCIPAL........................ 293.746,52
28/02/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 29.374,65
28/02/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 980/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29.374,65
15/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 29.374,65
15/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 980/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29.374,65
16/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 29.374,65
17/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 980/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29.374,65
15/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 29.374,65
16/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 980/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SA - 4307 29.374,65
14/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. 29.374,65
19/06/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 980/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29.374,65
10/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 29.374,65
12/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 980/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SA - 4307 29.374,65
15/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 29.374,65
15/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 980/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29.374,65
10/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 29.374,65
11/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 980/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29.374,65
11/10/2018 LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. 29.374,65
11/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 980/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29.374,65
12/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 29.374,67
13/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 980/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29.374,67
TOTAL 293.746,52 293.746,52 293.746,52
SALDO A PAGAR 0,00