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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: TP DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1023 Data de lançamento: 02/04/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA IGD. DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 1.643,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA IGD. DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. 1.643,34
02/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA IGD. DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. 1.643,34
11/04/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.643,34
TOTAL 1.643,34 1.643,34 1.643,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.