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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1031 Data de lançamento: 02/04/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria da Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO HP 112, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0,00 74,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO HP 112, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 74,90
02/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO HP 112, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 74,90
30/10/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 74,90
TOTAL 74,90 74,90 74,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.