Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CLAUDEMIR BARBOSA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1080 |
Data de lançamento: |
02/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, DO CAMINHÃO FORD TRUQ DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, DO CAMINHÃO FORD TRUQ DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO |
150,00 |
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02/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, DO CAMINHÃO FORD TRUQ DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO |
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150,00 |
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17/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.