Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DIRETORA DA SAUDE, COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO PROGRAMA NAAB, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
252,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DIRETORA DA SAUDE, COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO PROGRAMA NAAB, CFE AUTORIZAÇÃO.
252,50
04/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DIRETORA DA SAUDE, COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO PROGRAMA NAAB, CFE AUTORIZAÇÃO.
252,50
13/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2013 - REF. MAIO/2013
VENILDA LARSEN - 300
252,50
TOTAL
252,50
252,50
252,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.