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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VENILDA LARSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1087 Data de lançamento: 04/04/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DIRETORA DA SAUDE, COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO PROGRAMA NAAB, CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 252,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DIRETORA DA SAUDE, COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO PROGRAMA NAAB, CFE AUTORIZAÇÃO. 252,50
04/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DIRETORA DA SAUDE, COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO PROGRAMA NAAB, CFE AUTORIZAÇÃO. 252,50
13/05/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2013 - REF. MAIO/2013 VENILDA LARSEN - 300 252,50
TOTAL 252,50 252,50 252,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.