Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1092 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHDA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMET. P/ MANUT. PROGRAMA FEAS DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL. CFE AUTORIZAÇÃO |
0,00 |
436,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHDA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMET. P/ MANUT. PROGRAMA FEAS DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL. CFE AUTORIZAÇÃO |
436,65 |
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04/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHDA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMET. P/ MANUT. PROGRAMA FEAS DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL. CFE AUTORIZAÇÃO |
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436,65 |
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17/04/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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436,65 |
TOTAL |
436,65 |
436,65 |
436,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.