Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1116 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Secretaria da Educação |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.290,4 LT. DE ÓLEO DIESEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,35, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
3.096,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.290,4 LT. DE ÓLEO DIESEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,35, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
3.096,96 |
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04/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.290,4 LT. DE ÓLEO DIESEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,35, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
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3.096,96 |
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19/04/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.096,96 |
TOTAL |
3.096,96 |
3.096,96 |
3.096,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.