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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1126 Data de lançamento: 09/04/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria da Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 17 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 300 MOCHILAS PERSSONALIZADAS P/ SER DISTRIBUIDAS P/ ALUNOS DA REDE MUNIC, CFE LIC. CONVITE Nº 17/2013. 0,00 9.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 300 MOCHILAS PERSSONALIZADAS P/ SER DISTRIBUIDAS P/ ALUNOS DA REDE MUNIC, CFE LIC. CONVITE Nº 17/2013. 9.300,00
09/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 300 MOCHILAS PERSSONALIZADAS P/ SER DISTRIBUIDAS P/ ALUNOS DA REDE MUNIC, CFE LIC. CONVITE Nº 17/2013. 9.300,00
10/05/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.356,00
19/08/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 5.944,00
TOTAL 9.300,00 9.300,00 9.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.