Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE COM VENCIMENTOS 12/04/2013 E 14/05/2013
0,00
177,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE COM VENCIMENTOS 12/04/2013 E 14/05/2013
177,44
09/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE COM VENCIMENTOS 12/04/2013 E 14/05/2013
177,44
30/07/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
177,44
TOTAL
177,44
177,44
177,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.