MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE CALÇADO VENCIMENTO 15/02/2013, 13/03/2013, 12/04/2013, 14/05/2013
0,00
273,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE CALÇADO VENCIMENTO 15/02/2013, 13/03/2013, 12/04/2013, 14/05/2013
273,72
09/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE CALÇADO VENCIMENTO 15/02/2013, 13/03/2013, 12/04/2013, 14/05/2013
273,72
03/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
273,72
TOTAL
273,72
273,72
273,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.