Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JB PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE JULIANO SOEIRO BATISTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1149 |
Data de lançamento: |
09/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Secretaria da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. |
340,00 |
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09/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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340,00 |
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10/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161349
PAGTO. REF. EMPENHO 1149/2013
JB PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE JULIANO SOEIRO BATISTA - 3124 |
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340,00 |
TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.