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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 115 Data de lançamento: 10/01/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 03 TONER COMPATIVEL, E 01 AGENDA P/ MANUT. DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 302,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 03 TONER COMPATIVEL, E 01 AGENDA P/ MANUT. DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. 302,10
10/01/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 03 TONER COMPATIVEL, E 01 AGENDA P/ MANUT. DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. 302,10
04/02/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 115/2013 FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1563 302,10
TOTAL 302,10 302,10 302,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.