Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVER SAGRADENSE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1170 |
Data de lançamento: |
11/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Festa da Semana do Município |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA E FESTA DA SEMANA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA E FESTA DA SEMANA DO MUNICÍPIO. |
100,00 |
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11/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA E FESTA DA SEMANA DO MUNICÍPIO. |
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100,00 |
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30/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.