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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1175 Data de lançamento: 11/04/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 100 UNID. DE LENÇOS EM MALHA PERSONALIZADOS P/ DIVULGAÇÃO, COMEMORAÇÃO FESTA DIA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 100 UNID. DE LENÇOS EM MALHA PERSONALIZADOS P/ DIVULGAÇÃO, COMEMORAÇÃO FESTA DIA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 400,00
11/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 100 UNID. DE LENÇOS EM MALHA PERSONALIZADOS P/ DIVULGAÇÃO, COMEMORAÇÃO FESTA DIA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 400,00
17/01/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2013 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.