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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFICA BARREIRO DE JOãO ALCI BRANCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1191 Data de lançamento: 11/04/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4000 FOLDER COLORIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 0,00 1.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4000 FOLDER COLORIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 1.780,00
11/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4000 FOLDER COLORIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 1.780,00
29/04/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.780,00
TOTAL 1.780,00 1.780,00 1.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.