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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: HOTEL E CHURRASCARIA PALMEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1198 Data de lançamento: 16/04/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 54 ALMOÇOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM.COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DO MUNIC FEIRA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 54 ALMOÇOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM.COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DO MUNIC FEIRA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 810,00
16/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 54 ALMOÇOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM.COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DO MUNIC FEIRA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 810,00
TOTAL 810,00 810,00 0,00
SALDO A PAGAR 810,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.