Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1223 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Secretaria da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
0,00 |
31.526,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
31.526,29 |
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16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
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31.526,29 |
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16/04/2013 |
VALOR EP A MAIOR |
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-1.203,68 |
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16/04/2013 |
VALOR EP A MAIOR |
-1.203,68 |
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02/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0500, 161346, 9791, 0303
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30.322,61 |
TOTAL |
30.322,61 |
30.322,61 |
30.322,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
02/05/2013 |
1.970,09 |
937/2013 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
02/05/2013 |
2.782,16 |
937/2013 |
Lançada |
IPTU |
02/05/2013 |
44,00 |
937/2013 |
Lançada |
Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
02/05/2013 |
197,94 |
937/2013 |
Lançada |
PENSOES ALIMENTICIAS |
02/05/2013 |
238,92 |
937/2013 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
02/05/2013 |
54,34 |
937/2013 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
02/05/2013 |
2.016,21 |
937/2013 |
Lançada |
I.N.S.S. |
02/05/2013 |
2.742,01 |
937/2013 |
Lançada |
Convênio Servidores - Banco do Brasil |
02/05/2013 |
84,08 |
937/2013 |
Lançada |
TOTAL |
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10.129,75 |
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