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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1227 Data de lançamento: 16/04/2013
Tipo de empenho: Vencimentos
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO PSF COMPETENCIA MÊS 04/2013 0,00 12.638,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO PSF COMPETENCIA MÊS 04/2013 12.638,24
16/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DO PSF COMPETENCIA MÊS 04/2013 12.638,24
02/05/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 12.638,24
TOTAL 12.638,24 12.638,24 12.638,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 02/05/2013 631,64 917/2013 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 02/05/2013 297,39 917/2013 Lançada
I.N.S.S. 02/05/2013 1.339,72 917/2013 Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo 02/05/2013 2.785,61 917/2013 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/05/2013 4,18 917/2013 Lançada
TOTAL   5.058,54