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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1246 Data de lançamento: 16/04/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS P/ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO 0,00 472,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS P/ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO 472,40
16/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS P/ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO 472,40
03/05/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2013 - REF. MAIO/2013 ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO ME - 2916 472,40
TOTAL 472,40 472,40 472,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.