Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDOR NOS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE LILIAN ARRUDA BENTO P/ TRATAMENTO, CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
0,00
408,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDOR NOS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE LILIAN ARRUDA BENTO P/ TRATAMENTO, CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
408,48
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDOR NOS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE LILIAN ARRUDA BENTO P/ TRATAMENTO, CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
408,48
09/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
408,48
TOTAL
408,48
408,48
408,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.