MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
77,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
77,80
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
77,80
20/03/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2013
Marcos Antonio Vilani Faotto - 894
77,80
TOTAL
77,80
77,80
77,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.