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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1280 Data de lançamento: 16/04/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: PIM - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PIM. 0,00 320,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PIM. 320,60
16/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PIM. 320,60
06/05/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2013 - REF. MAIO/2013 ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME - 3172 320,60
TOTAL 320,60 320,60 320,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.