Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ MOTORISTA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE UMA DIARIA DIA 02 DE MAIO DE OUTRA DIA 06 DE MAIO A FIM DE TRANSP. ENCAMINHAR PACIENTES DIORGINES DE ALMEIRA VIEIRA P/ INTERNAÇÃO NO LAR BENEFIENTE BOM SAMARITANO, E ANI M. FERNANDES P/ CONULTA HOSP. STO ANTONIO CFE AUTORZ
0,00
418,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ MOTORISTA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE UMA DIARIA DIA 02 DE MAIO DE OUTRA DIA 06 DE MAIO A FIM DE TRANSP. ENCAMINHAR PACIENTES DIORGINES DE ALMEIRA VIEIRA P/ INTERNAÇÃO NO LAR BENEFIENTE BOM SAMARITANO, E ANI M. FERNANDES P/ CONULTA HOSP. STO ANTONIO CFE AUTORZ
418,48
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ MOTORISTA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE UMA DIARIA DIA 02 DE MAIO DE OUTRA DIA 06 DE MAIO A FIM DE TRANSP. ENCAMINHAR PACIENTES DIORGINES DE ALMEIRA VIEIRA P/ INTERNAÇÃO NO LAR BENEFIENTE BOM SAMARITANO, E ANI M. FERNANDES P/ CONULTA HOSP. STO ANTONIO CFE AUTORZ
418,48
03/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
418,48
TOTAL
418,48
418,48
418,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.