Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JB PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE JULIANO SOEIRO BATISTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
132 |
Data de lançamento: |
21/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEEVIÇOS DE LAVAGENS, CONSERTOS DE PNEUS, NOS MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
391,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEEVIÇOS DE LAVAGENS, CONSERTOS DE PNEUS, NOS MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
391,00 |
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21/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEEVIÇOS DE LAVAGENS, CONSERTOS DE PNEUS, NOS MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
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391,00 |
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04/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857440
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391,00 |
TOTAL |
391,00 |
391,00 |
391,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.