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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DEBORA TEIXEIRA PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 137 Data de lançamento: 21/01/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria da Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANT.FINANC.P/ SERVIDORAS DEBORA T. PETRY E ILISIANE D. PAHM. POR OCASIÃO DE VIAG DIA 28 DO CORRENTE MES P/ SERVIDORA NA CID. DE POA POR OCASIÃO DE "CAPACITAÇÃO DA 2ª ETAPA DE CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2012" LOCAL AUDITORIO DO CAFF, CENTRO ADM FERNADO FERRARI., CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANT.FINANC.P/ SERVIDORAS DEBORA T. PETRY E ILISIANE D. PAHM. POR OCASIÃO DE VIAG DIA 28 DO CORRENTE MES P/ SERVIDORA NA CID. DE POA POR OCASIÃO DE "CAPACITAÇÃO DA 2ª ETAPA DE CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2012" LOCAL AUDITORIO DO CAFF, CENTRO ADM FERNADO FERRARI., CFE AUTORIZAÇÃO. 400,00
21/01/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANT.FINANC.P/ SERVIDORAS DEBORA T. PETRY E ILISIANE D. PAHM. POR OCASIÃO DE VIAG DIA 28 DO CORRENTE MES P/ SERVIDORA NA CID. DE POA POR OCASIÃO DE "CAPACITAÇÃO DA 2ª ETAPA DE CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2012" LOCAL AUDITORIO DO CAFF, CENTRO ADM FERNADO FERRARI., CFE AUTORIZAÇÃO. 400,00
25/01/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020923 PAGTO. REF. EMPENHO 137/2013 - REF. JANEIRO/2013 DEBORA TEIXEIRA PETRY - 1059 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.