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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ARTUR GELLER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1379 Data de lançamento: 24/04/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA MOTO NIVELADORA LOCAIS DETERMINADO PELA SEC. DE OBRAS PREÇO HORA R$ 150,00 NUM MONTANTE DE 80 HORAS TRABALHADAS CFE LIC. DE CONVITE Nº 11/2013. 0,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA MOTO NIVELADORA LOCAIS DETERMINADO PELA SEC. DE OBRAS PREÇO HORA R$ 150,00 NUM MONTANTE DE 80 HORAS TRABALHADAS CFE LIC. DE CONVITE Nº 11/2013. 12.000,00
24/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA MOTO NIVELADORA LOCAIS DETERMINADO PELA SEC. DE OBRAS PREÇO HORA R$ 150,00 NUM MONTANTE DE 80 HORAS TRABALHADAS CFE LIC. DE CONVITE Nº 11/2013. 12.000,00
10/05/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 8.000,00
21/05/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2013 - REF. MAIO/2013 ARTUR GELLER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 3241 3.007,00
11/03/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2013 - REF. MARÇO/2015 ARTUR GELLER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 3241 500,00
07/11/2022 Estorno cfe autorização em 01/ 11/ 2022 -493,00
07/11/2022 Estorno cfe autorização em 01/ 11/ 2022 -493,00
TOTAL 11.507,00 11.507,00 11.507,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.