Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
143 |
Data de lançamento: |
21/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Abastecimento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
REPAROS REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MANUT. CONSERTOS, SERVIÇOS TECN. NAS BOMBAS D'GUAS, POÇOS ATEZIANOS DO MMUNIC. SEDE E INTERIOR, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
2.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MANUT. CONSERTOS, SERVIÇOS TECN. NAS BOMBAS D'GUAS, POÇOS ATEZIANOS DO MMUNIC. SEDE E INTERIOR, CFE AUTORIZAÇÃO. |
2.610,00 |
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21/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MANUT. CONSERTOS, SERVIÇOS TECN. NAS BOMBAS D'GUAS, POÇOS ATEZIANOS DO MMUNIC. SEDE E INTERIOR, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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2.610,00 |
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04/02/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 143/2013
SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 1068 |
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2.610,00 |
TOTAL |
2.610,00 |
2.610,00 |
2.610,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.