Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: HIGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRES. LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1434 |
Data de lançamento: |
01/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Secretaria da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GAB.DE DENTISTA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
88,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GAB.DE DENTISTA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
88,72 |
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01/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GAB.DE DENTISTA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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88,72 |
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14/06/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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88,72 |
TOTAL |
88,72 |
88,72 |
88,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.