Nome do Credor: EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
1448
Data de lançamento:
01/05/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 14 DE MAIO NA CID. DE STA MARIA/RS, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR EMCAMINNHAR O PACIENTE JOÃO CARLOS NASCIMENTO P/ CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MILITAR DE SANTA MARIA, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
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209,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 14 DE MAIO NA CID. DE STA MARIA/RS, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR EMCAMINNHAR O PACIENTE JOÃO CARLOS NASCIMENTO P/ CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MILITAR DE SANTA MARIA, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
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01/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 14 DE MAIO NA CID. DE STA MARIA/RS, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR EMCAMINNHAR O PACIENTE JOÃO CARLOS NASCIMENTO P/ CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MILITAR DE SANTA MARIA, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
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20/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
209,24
TOTAL
209,24
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.