Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
146 |
Data de lançamento: |
24/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS DO PREF. E VICE - PREF. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. |
0,00 |
7.910,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS DO PREF. E VICE - PREF. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. |
7.910,22 |
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24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS DO PREF. E VICE - PREF. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. |
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7.910,22 |
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29/01/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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7.910,22 |
TOTAL |
7.910,22 |
7.910,22 |
7.910,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
29/01/2013 |
611,16 |
154/2013 |
Lançada |
I.N.S.S. |
29/01/2013 |
747,53 |
154/2013 |
Lançada |
Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
29/01/2013 |
52,03 |
154/2013 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
29/01/2013 |
581,51 |
154/2013 |
Lançada |
TOTAL |
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1.992,23 |
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