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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ROSANE MORAES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1475 Data de lançamento: 09/05/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA. PERIODO AQUIS. 17/03/12 A 16/03/13. PERIODO GOZO. 01/05/13 A 30/05/13. 0,00 1.201,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA. PERIODO AQUIS. 17/03/12 A 16/03/13. PERIODO GOZO. 01/05/13 A 30/05/13. 1.201,68
09/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA. PERIODO AQUIS. 17/03/12 A 16/03/13. PERIODO GOZO. 01/05/13 A 30/05/13. 1.201,68
20/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0500, 161356 1.201,68
TOTAL 1.201,68 1.201,68 1.201,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal 20/05/2013 240,97 1132/2013 Lançada
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 20/05/2013 215,91 1132/2013 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 20/05/2013 90,13 1132/2013 Lançada
I.N.S.S. 20/05/2013 96,13 1132/2013 Lançada
TOTAL   643,14