Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA FAMURS NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES "IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO LIC. AMBIENTAL", CFE AUTORIZAÇÃO.
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209,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA FAMURS NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES "IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO LIC. AMBIENTAL", CFE AUTORIZAÇÃO.
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09/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA FAMURS NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES "IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO LIC. AMBIENTAL", CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
20/05/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161358
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.