3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERV. CHEF. DE GABINETE, P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS PUB. QUANDO FORA DA SED MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERV. CHEF. DE GABINETE, P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS PUB. QUANDO FORA DA SED MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
38,00
09/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERV. CHEF. DE GABINETE, P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS PUB. QUANDO FORA DA SED MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
38,00
06/06/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1489/2013
ELCIDES JOSE BRUM - 1623
38,00
TOTAL
38,00
38,00
38,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.