Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PASSO FUNDO POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR SERVIDORAS PARTICIPAÇÃO DE CURSO LOCAL UPF DE PASSO FUNDO NOS DIAS 07 A 10 DO CORRENTE MES "cadastro unico p/ programas sociais, plano est. do cadunico e prog. bolsa familia 2013.
0,00
418,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PASSO FUNDO POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR SERVIDORAS PARTICIPAÇÃO DE CURSO LOCAL UPF DE PASSO FUNDO NOS DIAS 07 A 10 DO CORRENTE MES "cadastro unico p/ programas sociais, plano est. do cadunico e prog. bolsa familia 2013.
418,24
09/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PASSO FUNDO POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR SERVIDORAS PARTICIPAÇÃO DE CURSO LOCAL UPF DE PASSO FUNDO NOS DIAS 07 A 10 DO CORRENTE MES "cadastro unico p/ programas sociais, plano est. do cadunico e prog. bolsa familia 2013.
418,24
03/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
418,24
TOTAL
418,24
418,24
418,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.