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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NILSE MARIA SIGNORI STEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1491 Data de lançamento: 09/05/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P /SERVIDORA. PERIODO AQUIS. 17/03/12 A 16/03/13. PERIODO DE GOAO. 01/05/13 A 30/05/13 0,00 1.217,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P /SERVIDORA. PERIODO AQUIS. 17/03/12 A 16/03/13. PERIODO DE GOAO. 01/05/13 A 30/05/13 1.217,03
09/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P /SERVIDORA. PERIODO AQUIS. 17/03/12 A 16/03/13. PERIODO DE GOAO. 01/05/13 A 30/05/13 1.217,03
20/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152271 1.217,03
TOTAL 1.217,03 1.217,03 1.217,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal 20/05/2013 272,84 1133/2013 Lançada
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 20/05/2013 198,23 1133/2013 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 20/05/2013 4,60 1133/2013 Lançada
I.N.S.S. 20/05/2013 97,36 1133/2013 Lançada
TOTAL   573,03