MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR MOTO BROZ 150 CC E UMA CAMARA DE AR P/ VEICULO, AMBOS DE USO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR MOTO BROZ 150 CC E UMA CAMARA DE AR P/ VEICULO, AMBOS DE USO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO.
100,00
16/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR MOTO BROZ 150 CC E UMA CAMARA DE AR P/ VEICULO, AMBOS DE USO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO.
100,00
29/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2013 - REF. MAIO/2013
AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.