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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1513 Data de lançamento: 16/05/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR 1000X20P/ REPOR NO CAMINHÃO FORD TRUQ. DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR 1000X20P/ REPOR NO CAMINHÃO FORD TRUQ. DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 120,00
16/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR 1000X20P/ REPOR NO CAMINHÃO FORD TRUQ. DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 120,00
29/05/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. MAIO/2013 AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.