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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: TANIA BEATRIZ FERRARI VEZARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1520 Data de lançamento: 16/05/2013
Tipo de empenho: Adiantamentos e Reembolsos
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA A 1 DAMA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA 0,00 158,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA A 1 DAMA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA 158,80
16/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA A 1 DAMA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA 158,80
22/05/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 158,80
TOTAL 158,80 158,80 158,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.