Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1575 |
Data de lançamento: |
20/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE COMPETENCIA MÊS 05/2013. |
0,00 |
7.031,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE COMPETENCIA MÊS 05/2013. |
7.031,10 |
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20/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE COMPETENCIA MÊS 05/2013. |
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7.031,10 |
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10/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152287, 0303
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7.031,10 |
TOTAL |
7.031,10 |
7.031,10 |
7.031,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
10/06/2013 |
939,02 |
1323/2013 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
10/06/2013 |
4,60 |
1323/2013 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
10/06/2013 |
389,23 |
1323/2013 |
Lançada |
I.N.S.S. |
10/06/2013 |
683,37 |
1323/2013 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
10/06/2013 |
73,94 |
1323/2013 |
Lançada |
TOTAL |
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2.090,16 |
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