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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1575 Data de lançamento: 20/05/2013
Tipo de empenho: Vencimentos
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE COMPETENCIA MÊS 05/2013. 0,00 7.031,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE COMPETENCIA MÊS 05/2013. 7.031,10
20/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE COMPETENCIA MÊS 05/2013. 7.031,10
10/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152287, 0303 7.031,10
TOTAL 7.031,10 7.031,10 7.031,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 10/06/2013 939,02 1323/2013 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/06/2013 4,60 1323/2013 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 10/06/2013 389,23 1323/2013 Lançada
I.N.S.S. 10/06/2013 683,37 1323/2013 Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo 10/06/2013 73,94 1323/2013 Lançada
TOTAL   2.090,16