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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1597 Data de lançamento: 22/05/2013
Tipo de empenho: Serviços Extraordinários
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE COMPETENCIA MÊS 05/2013 0,00 2.234,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE COMPETENCIA MÊS 05/2013 2.234,18
22/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE COMPETENCIA MÊS 05/2013 2.234,18
10/06/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.234,18
TOTAL 2.234,18 2.234,18 2.234,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.