Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1604 |
Data de lançamento: |
22/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Secretaria da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NAAB COMPETENCIA MÊS 05/2013 |
0,00 |
2.296,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NAAB COMPETENCIA MÊS 05/2013 |
2.296,86 |
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22/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NAAB COMPETENCIA MÊS 05/2013 |
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2.296,86 |
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29/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.296,86 |
29/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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3,63 |
29/05/2013 |
FALTA DE RECURSO |
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|
-3,63 |
TOTAL |
2.296,86 |
2.296,86 |
2.296,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
29/05/2013 |
19,58 |
1214/2013 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
29/05/2013 |
441,08 |
1214/2013 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
29/05/2013 |
172,27 |
1214/2013 |
Lançada |
I.N.S.S. |
29/05/2013 |
199,92 |
1214/2013 |
Lançada |
TOTAL |
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832,85 |
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