Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1612 |
Data de lançamento: |
22/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 196,3 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,05, P/ VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 06/2013. |
0,00 |
598,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 196,3 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,05, P/ VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 06/2013. |
598,72 |
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22/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 196,3 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,05, P/ VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 06/2013. |
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598,72 |
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TOTAL |
598,72 |
598,72 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
598,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.